Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF202265
Faktúra
- Číslo faktúryDF202265
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaPotraviny MŠ Jedáleň
- Cena116,54 EUR
- Dátum doručenia2.2.2022
- Dátum splatnosti14.2.2022
- Dátum úhrady31.1.2022
- Dátum vystavenia31.1.2022
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia7.2.2022
- OdberateľObec Jelenec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCOOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova trieda 77/54, 94901 Nitra
- IČO168874
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty