Obsah
Detail faktúryč.: DF2022678
Faktúra
- Číslo faktúryDF2022678
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovanie elektriny 10/2022 SOI,OcÚ,VO2,ATC, MŠ
- Cena692,13 EUR
- Dátum doručenia11.11.2022
- Dátum splatnosti8.12.2022
- Dátum úhrady16.11.2022
- Dátum vystavenia31.10.2022
- Dátum zverejnenia22.11.2022
- OdberateľObec Jelenec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
- IČO35743565
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web