Jelenec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 4. 2019

1819101705

VF SOI,ATC-3/2019

372,88 EUR

POW-EN

obec

17. 4. 2019

1819102021

VF KD,VO2-3/2019

781,08 EUR

POW-EN

obec

17. 4. 2019

20190003

výroba cukrovej vaty

250,00 EUR

Televízia Cavallo

obec

17. 4. 2019

19550215

hrubé drv.kamenivo 8/16

169,48 EUR

Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.

obec

17. 4. 2019

20190092

manaž.VO odbor.učeb.zs

3 600,00 EUR

PROUNION,a.s.

obec

17. 4. 2019

396000645

voda OcU,MŠ,AB,..-3/2019

108,88 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

17. 4. 2019

396000643

voda bytovky 03/2019

115,37 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

17. 4. 2019

2019035

materiál mš

46,40 EUR

MUSICA LITURGICA, s.r.o.

obec

17. 4. 2019

8230252208

hovorné MŠ,ATC,mobil-star

141,32 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17. 4. 2019

8230252233

OcÚ hovorné,internet4/19

71,94 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17. 4. 2019

382019

právne služby 04/2019

200,00 EUR

Matejov&Matejovová

obec

17. 4. 2019

1020190034

TJ-doprava 20.03.2019

267,30 EUR

Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL

obec

17. 4. 2019

2119005837

27,52 EUR

Nevernet ISP, s.r.o.

obec

17. 4. 2019

1819200898

zál.fa el.ener.

498,05 EUR

POW-EN

obec

17. 4. 2019

10202019

oprava VO

531,36 EUR

Unimal - Borbély Otto

obec

17. 4. 2019

62019

stravné dôchodci 06/2019

1 414,31 EUR

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ

obec

17. 4. 2019

1930203

rohože MŠ,OcÚ -2.-3.2019

123,00 EUR

Lindstrom, s.r.o.

obec

17. 4. 2019

8706589679

zál.fa telocvičňa 04/2019

196,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17. 4. 2019

8706589675

zál.fa OcÚ 04/2019

660,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17. 4. 2019

8706589676

zál.fa DS 04/2019

18,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17. 4. 2019

8706589678

zál.fa MŠ 04/2019

274,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17. 4. 2019

8706589677

zál.fa SOI 04/2019

295,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17. 4. 2019

2019029

pranie 03/2019 OcÚ,SOI

177,66 EUR

PAČ Žitava, s.r.o.

obec

17. 4. 2019

20190257

občerstv.Deň učiteľov

460,00 EUR

Marián Líška Agentúra Liob

obec

17. 4. 2019

319079

zametan.s mechanizmom

173,59 EUR

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5401-5425 z 6128