Jelenec - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- DF2021114
- Popis plnenia:
- služby VT za 02/2021 tonery 5 ks
- Cena:
- 367,10 EUR
- Dodávateľ:
-
- TEAMS s.r.o., Ružová 758/34, 94901 Nitra
- IČO:
- 35954523
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
-
15. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 2. 3. 2021